Pagamento Fattura n.214/PA del 29/04/2016 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE
1.021,44
1.021,44
21/05/2016 21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Pagamento Fattura n.FE012A/000/2016 del 28/01/2016 - CONTRATTO MANUTENZIONE ORDINARIA PER 50 ORE
1.050,00
1.050,00
22/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163) Aggiudicatari: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Pagamento Fattura n.346/PA del 17/06/2016 - ACQUISTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL PROTOCOLLO
280,00
280,00
05/07/2016 05/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.1810 del 12/10/2016 - MOBILFERRO
3.433,50
3.433,50
19/10/2016 19/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) QUARENGHI CLAUDIO (03399330160) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Pagamento Fattura n.000000001010 del 02/11/2016 - assicurazione responsabilità civile e infortuni alunni ed alcuni qoperatori
4.350,00
4.350,00
11/11/2016 11/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (08037550962)
Pagamento Fattura n.1/PA del 05/10/2016 - TRASLOCO UFFICI DA VECCHIA SEDE A NUOVA ALA ISTITUTO
1.150,00
1.150,00
11/10/2016 11/10/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: DANIEL VASILE TANU (09639220012) Aggiudicatari: DANIEL VASILE TANU (09639220012)
Pagamento Fattura n.16001364 del 20/07/2016 - acquisto alimentatore fujitsu per laboratori informatici
440,00
440,00
25/08/2016 25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.28 del 07/09/2016 - LIBRETTI STUDENTI
1.015,00
1.015,00
24/09/2016 24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAPH (01232240166) Aggiudicatari: TECNOGRAPH (01232240166)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_16 del 12/05/2016 - AGGIORNAMENTO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DSGA
27,00
27,00
21/05/2016 21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000) Aggiudicatari: SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)
Pagamento Fattura n.2016PA0013302 del 31/10/2016 - utenza web
70,00
70,00
24/11/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Assistenza annuale Software segreteria - Pagamento Fattura n.2375 del 14/01/2016
2.780,00
2.780,00
28/01/2016 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ordine n. 3325881 mobilio - mobilferro
825,06
825,06
28/11/2016 09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Pagamento Fattura n.57 del 04/02/2016 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI
380,00
380,00
22/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163) Aggiudicatari: GHISLERI ANTICA CASA MUSICALE SRL (01631160163)
Pagamento Fattura n.26 del 19/04/2016 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI LABORATORI E SEGRETERIA
275,02
275,02
27/04/2016 27/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EXEL SYSTEM Srl Società Uninominale (02610210169) Aggiudicatari: EXEL SYSTEM Srl Società Uninominale (02610210169)
Pagamento Fattura n.55/E del 14/03/2016 - noleggio bus per viaggi di istruzione a Trieste e Bergamo
2.809,56
2.809,56
07/04/2016 09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Pagamento Fattura n.129/E del 17/05/2016 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO
800,00
800,00
21/05/2016 21/05/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160) F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166)
Pagamento Fattura n.100/PA del 04/10/2016 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER PORTATILI AULE
259,00
259,00
11/10/2016 11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.64/PA del 24/05/2016 - acquisto hard disk per laboratori
191,00
191,00
13/06/2016 13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.FP000055 del 11/02/2016 - CANONE AFFILIAZIONE PATENTE EUROPEA ANNO 2016
500,00
500,00
22/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.133 del 29/07/2016 - acquisto libretti assenze studenti
750,00
750,00
25/08/2016 25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA CASTEL S.N.C. (02034760161)
Pagamento Fattura n.209/F7 del 11/04/2016 - viaggio di istruzione a Firenze
2.168,00
2.168,00
12/04/2016 12/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: CALCIANA VIAGGI S.R.L. (03525680165) SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164) Aggiudicatari: CALCIANA VIAGGI S.R.L. (03525680165)
Pagamento Fattura n.35 del 24/10/2016 - acquisto pannello nuova intestazione istituto
160,50
160,50
05/11/2016 05/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAPH (01232240166) Aggiudicatari: TECNOGRAPH (01232240166)
Pagamento Fattura n.02/PA del 24/02/2016 NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO COMPRENSIVO DI ASSISTENZA MEDICA MANIFESTAZIONE GIORNO 01/04/2016
150,00
150,00
08/03/2016 08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE ASD (03644490165) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE ASD (03644490165)
Pagamento Fattura n.01 del 20/01/2016 - acconto viaggio istruzione a Berlino
6.500,00
6.500,00
28/01/2016 15/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGENZIA SCUOLA IN VIAGGIO.COM (03709140168) ARLECCHINO VIAGGI SRL (01053860167) SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164) Aggiudicatari: SENTIERI TURISTICI DI BUTTI LINA (02924920164)
Pagamento Fattura n.424 del 18/11/2016 - acquisto toner minolta
242,80
242,80
24/11/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169) Aggiudicatari: BRUGALI DOMIZIANA (01601570169)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 29/01/2016 - ACQUISTO TIMBRI
62,70
62,70
22/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168) Aggiudicatari: TIMBRI BERGAMO POLONI S.A.S. (02920760168)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GENIALLOYD (01711850154) Aggiudicatari: GENIALLOYD (01711850154)
Pagamento Fattura n.169/E del 31/05/2016 - USCITE DIDATTICHE E VIAGGI A. S. 2015-16
1.628,64
1.628,64
05/07/2016 05/07/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SOC. ARL (01793820166) AUTOSERVIZI ZAMBETTI S.N.C. (02257280160) F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161) Aggiudicatari: F.LLI FLACCADORI SRL (01627060161)
Pagamento Fattura n.PJ00028352 del 31/03/2016 - consumo benzina mese di marzo
81,97
81,97
11/04/2016 11/11/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006) Aggiudicatari: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (00891951006)
Pagamento Fattura n.16000363 del 22/02/2016 RINNOVO ANNUALE SOFTWARE BACKUP SYMANTEC
726,00
726,00
08/03/2016 08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
POLIZZA ASSICURATIVA HELVETIA N. 45663507 ANNO 2015-16 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI
1.164,00
1.164,00
30/09/2016 30/09/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
ABBONAMENTO BIENNALE RIVISTA SPEAK UP- ANNI 2016-2017 - ORDINE MIRA MARIA
99,80
99,80
15/03/2016 15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIABBONO SRL (05604950963) Aggiudicatari: MIABBONO SRL (05604950963)
Pagamento Fattura n.8B00811664 del 05/08/2016 -UTENZA TELEFONICA
978,69
978,69
19/09/2016 19/09/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.FE013A/000/2016 del 28/01/2016
1.064,00
1.064,00
22/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163) Aggiudicatari: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
Pagamento Fattura n.CE16001506 del 31/05/2016 - acquisto materiale igienico sanitario
45,08
45,08
13/06/2016 13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175) Aggiudicatari: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
versamento acconto progetto "la classe viaggiante" - stage linguistico Antibes
18.675,00
18.675,00
11/11/2016 09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Pierre Sprachferien () Aggiudicatari: Pierre Sprachferien ()
SERVIZIO DI TAGLIO ERBA - Pagamento Fattura n.00001/02 del 20/01/2016
2.750,00
2.750,00
28/01/2016 28/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168) Aggiudicatari: VAVASSORI GIUSEPPE (02210830168)
Pagamento Fattura n.16000364 del 22/02/2016 CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE
1.303,00
1.303,00
08/03/2016 08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.16000700 del 31/08/2016 - Predisposizione server segreteria per trasferimento presso nuova ala edificio scolastico
480,06
480,06
24/09/2016 24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO SERVICE SRL (02274410162) Aggiudicatari: MEMO SERVICE SRL (02274410162)
Pagamento Fattura n.1504 del 13/05/2016 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMM.VE
160,00
160,00
21/05/2016 21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.011640106155 del 16/11/2016 -utenza elettrica dal 01/06/2016 al 30/10/2016
7.270,74
7.270,74
23/11/2016 23/11/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: IREN Mercato S.p.A. (01178580997) Aggiudicatari: IREN Mercato S.p.A. (01178580997)
Pagamento Fattura n.95/PAC del 23/02/2016 FORMAZIONE PERSONALE ATA
90,00
90,00
08/03/2016 08/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSOLINI (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI (01628190165)
Pagamento Fattura n.12/PA del 01/02/2016 - acquisto memorie informatiche
420,00
420,00
22/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
SPESE GESTIONE CONTO BANCARIO E BOLLI
302,81
302,81
04/04/2016 07/04/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNICREDIT SPA (00348170101) Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.PA1600696 del 05/05/2016 - acquisto materiale di scena
98,22
98,22
13/05/2016 13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (11005760159)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_16 del 19/10/2016 - manutenzione ordinaria finestre
180,00
180,00
05/11/2016 05/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UBBIALI SRL (03546720164) Aggiudicatari: UBBIALI SRL (03546720164)
INTERVENTO MANUTENZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONICA - Pagamento Fattura n.2 del 12/01/2016
57,50
57,50
28/01/2016 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOSOLINI (01628190165) Aggiudicatari: TOSOLINI (01628190165)
Pagamento Fattura n.FP000234 del 02/05/2016 - acquisto skill card
1.000,00
1.000,00
13/05/2016 13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.1660013 del 31/03/2016 - riparazione macchina lavapavimenti Socaf
188,00
188,00
12/04/2016 12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167) Aggiudicatari: SOCAF - Macchine per pulizia (01331640167)
Pagamento Fattura n.V200216/16 del 20/05/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
1.023,00
1.023,00
21/05/2016 21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.7/PA del 31/01/2016 - progetto privacy
200,00
200,00
22/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Pagamento Fattura n.1136906096 del 30/06/2016 - canone mensile di noleggio del fotocopiatore sala stampa
353,89
353,89
27/07/2016 11/10/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: Olivetti S.p.A. (02298700010) Aggiudicatari: Olivetti S.p.A. (02298700010)
Pagamento Fattura n.34/PA del 12/04/2016
1.500,00
1.500,00
27/04/2016 11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162) Aggiudicatari: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
ACQUISTO BANDIERE EUROPEE PER OPEN DAY - Pagamento Fattura n.003/P del 15/01/2016
67,50
67,50
28/01/2016 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOLIVARI S.R.L. (00948540166) Aggiudicatari: SOLIVARI S.R.L. (00948540166)
Pagamento Fattura n.V200064/16 del 19/02/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
387,50
387,50
22/02/2016 22/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Pagamento Fattura n.25/PA del 04/03/2016 - acquisto scanner
74,00
74,00
17/03/2016 17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.440/PA del 08/09/2016 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE AULA DOCENTI
253,80
253,80
24/09/2016 24/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PROGRAMMA ORARIO - Pagamento Fattura n.16-0062 del 18/01/2016
281,00
281,00
28/01/2016 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INDEX EDUCATION.IT (07363920013) Aggiudicatari: INDEX EDUCATION.IT (07363920013)
ACCONTO STAGE LINGUISTICO A NIZZA DAL 14-03-2016 AL 19-03-2016 FATT.N. 2412
18.270,00
18.270,00
25/01/2016 15/03/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: Pierre Sprachferien () Aggiudicatari: Pierre Sprachferien ()
Pagamento Fattura n.FP000125 del 08/03/2016 - acquisto skill card
1.000,00
1.000,00
17/03/2016 17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011) Aggiudicatari: SKILL ON LINE s.r.l. (07962400011)
Pagamento Fattura n.125/2016/V3 del 03/10/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ACCOGLIENZA
96,08
96,08
11/10/2016 11/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166) Aggiudicatari: SCUOLAUFFICIO S.R.L. (01831450166)
Pagamento Fattura n.V200382/16 del 21/10/2016 - acquisto materiale igienico sanitario
1.145,50
1.145,50
05/11/2016 05/11/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164) PANZERI GIOVANNI S.N.C. (01366740163) Aggiudicatari: EREDI DI BERETTA GIUSEPPE (03400280164)
Ordine 3243117 - manutenzione immobili
1.082,00
1.082,00
28/11/2016 09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163) Aggiudicatari: TRAVAGLIN LUIGINO - FALEGNAMERIA (01533640163)
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS - Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 18/01/2016
27,00
27,00
28/01/2016 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000) Aggiudicatari: SERVIZI INFORMATICI S.R.L. (13308421000)
ordine n. 1409785 - acquisto moblilio Mobilferro
2.974,50
2.974,50
28/11/2016 09/12/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) QUARENGHI CLAUDIO (03399330160) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
Pagamento Fattura n.4/PA del 30/06/2016 - noleggio service festa della cratività
1.250,00
1.250,00
25/08/2016 25/08/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PELLICCIOLI ANGELO LUIGI (01868310168) Aggiudicatari: PELLICCIOLI ANGELO LUIGI (01868310168)
Pagamento Fattura n.41 del 28/11/2016 - cartellonistica open day
238,34
238,34
09/12/2016 09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAPH (01232240166) Aggiudicatari: TECNOGRAPH (01232240166)
Pagamento Fattura n.325/PA del 03/06/2016 - acquisto materiale di cancelleria per la segreteria
416,05
416,05
13/06/2016 13/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLERIA UBIALI (00209610161) Aggiudicatari: CARTOLERIA UBIALI (00209610161)
Pagamento Fattura n.155M del 16/05/2016 - ESAMI DELF
1.370,00
1.370,00
21/05/2016 21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582) Aggiudicatari: INSTITUT FRANCAIS MILANO (96045350582)
ABBONAMENTO ANNO 2016 RIVISTE AMMINISTARE E DIRIGERE LA SCUOLA
150,00
150,00
17/03/2016 17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Pagamento Fattura n.4549 del 15/03/2016 - acquisto software Gecodoc
720,00
720,00
07/04/2016 07/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1/PA2016 del 17/03/2016 - allestimento stand open day dal 30/11/2015 al 13/12/2015
1.675,00
1.675,00
07/04/2016 07/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI ALLESTIMENTI SRL (02740710161) Aggiudicatari: CARMINATI ALLESTIMENTI SRL (02740710161)
Pagamento Fattura n.303/PA del 30/12/2015
1.179,37
1.179,37
20/01/2016 07/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
Pagamento Fattura n.150/SPLIT del 31/10/2016 - acconto incarico RSPP
715,00
715,00
24/11/2016 24/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962) Aggiudicatari: AG.I.COM. Srl Studio (05078440962)
Pagamento Fattura n.CE16002834 del 19/08/2016 - COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
153,00
153,00
19/09/2016 04/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175) Aggiudicatari: APRICA spa - Gruppo a2a (00802250175)
ISCRIZIONE ESAME PET DEL 23 APRILE 2016
2.070,00
2.070,00
17/03/2016 17/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168) Aggiudicatari: ANDERSON HOUSE SRL (03264030168)
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/01/2016 - software
189,00
189,00
28/01/2016 28/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ESSEDUE S.A.S. (02039450180) Aggiudicatari: ESSEDUE S.A.S. (02039450180)
Pagamento Fattura n.16001978 del 21/11/2016 - assistenza tecnico informatica annuale
1.950,00
1.950,00
28/11/2016 28/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
Pagamento Fattura n.16103732 del 31/01/2016 DISINFESTAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO
405,00
405,00
08/03/2016 09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001) Aggiudicatari: RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. (03986581001)
Pagamento Fattura n.306/PA del 18/05/2016 - ACQUISTO FIRME GECODOC
140,00
140,00
21/05/2016 21/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015) Aggiudicatari: Argo Torino di Todisco Claudio (08456470015)
Pagamento Fattura n.16000877 del 29/04/2016 - acquisto nuovo server per segreteria - aule e laboratori
4.000,00
4.000,00
13/05/2016 13/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160) Aggiudicatari: MEMO INFORMATICA SRL (01841150160)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOSSI DARIO (01577920166) Aggiudicatari: GIOSSI DARIO (01577920166)
Pagamento Fattura n.2764 del 05/08/2016 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
56,00
56,00
19/09/2016 19/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
conto contrattuale postale n. 30061975-001 MESE DI MARZO 2015 - FATTURA N. 8715103910 DEL 7/5/2015
491,94
732,99
15/05/2015 09/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006) POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTO CREDITO (97103880585)
CONSUMO BIMESTRALE TELEFONIA IMPONIBILE FATT. N. 8B00150564 DEL 05/02/2015
5.933,49
9.987,76
03/03/2015 05/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
CANONE TELECOM FATT. N. 8B01392007 DEL 07/12/2015
272,48
272,48
22/12/2015 18/01/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATT. N. H00904 DEL 12/12/2015
1.072,14
1.072,14
23/12/2015 18/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163) Aggiudicatari: PANZERI GIOVANNI S.N.C. (80028780163)
SPESE BANCARIE DI GESTIONE CONTO E BOLLI
362,08
714,93
28/04/2015 28/04/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: UNICREDIT SPA (00348170101) Aggiudicatari:
IMPONIBILE FATTURA N. 170/PA DEL 30/07/2015 - NOLEGGIO DUPLICATORE DIGITALE - LODA
528,00
924,00
04/08/2015 04/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: LODA OROBICA (01744430164) Aggiudicatari: LODA OROBICA (01744430164)
IMPONIBILE CANONE FIBRA OTTICA FATTURA N 119PA DEL 30-04-2015
7.420,00
8.288,85
25/05/2015 23/11/2015
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: BIG TLC (03430290167) Aggiudicatari: BIG TLC (03430290167)
CANONE SORVEGLIANZA TRIMESTRALE 01/01- 01/03/2015 FATT. N. 12PA DEL 10/06/2015
1.440,00
1.477,50
11/06/2015 21/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162) Aggiudicatari: SORVEGLIANZA ITALIANA SRL (00871000162)
UTENZA FIBRA OTTICA FATTURA N 11/PA CONTRATTO 11-06-2014 PERIODO SETT-OTT
1.632,40
1.060,00
02/09/2014 01/09/2016
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO Partecipanti: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BIG TLC (03430290167) SELENE SPA (00130710460) TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001) BIG TLC (03430290167)
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